Achizitii Interne

 Pentru a introduce o factura:

  • se introduce data si se da Accept.
  • In pagina Date Generale se introduc datele de identificare ale furnizorului
  • In pagina Date Produse se introduce produsul, alegandu-l din nomenclatorul aferent.

Pentru a apela un Nomenclator, oriunde in InfoGest, se da click dreapta in campurile verzi. Se va deschide nomenclatorul aferent campului selectat.

  • Pentru a adauga un nou produs se apasa butonul Adaugare;
  • Pentru a salva documentul se alege Salvare Fisa.Fisa de receptie se genereaza automat.

    Actualizarea stocurilor se face automat in momentul salvarii fisei.

    Toate documentele inregistrate aici vor figura in Jurnalul de cumparari.